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2005年上海市審計工作成果 來源:上海市審計局   發(fā)布時間:2008-08-08 07:01

[審計成果]

  2005年,全市審計機關(guān)共審計單位787個,完成專項審計調(diào)查項目68個,查出違規(guī)金額55.12億元,查出管理不規(guī)范金額84.57億元,查出損失浪費金額3.21億元。通過審計處理,應(yīng)上交財政2.04億元,應(yīng)減少財政撥款或補貼3.45億元,應(yīng)歸還原渠道資金2980萬元,應(yīng)調(diào)賬處理48.18億元。向紀檢監(jiān)察機關(guān)和司法機關(guān)移送案件線索6件。
[預(yù)算執(zhí)行審計]    2005年,市審計局和19個區(qū)縣審計局依法開展了2004年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計。市十二屆人大常委會第21次會議聽取和審議了2004年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告,肯定市審計局做了大量工作,審計監(jiān)督力度不斷加大,審計工作報告內(nèi)容翔實,有數(shù)據(jù),有例子,敢于揭露問題,審計工作年年有進步。市政府82次常務(wù)會議聽取了關(guān)于市人大常委會審議本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的情況匯報,強調(diào)各級領(lǐng)導(dǎo)要全力支持審計部門獨立、依法地開展工作,進一步規(guī)范和完善各項制度,使上海的經(jīng)濟社會運行更加健康平穩(wěn)有序。
[經(jīng)濟責(zé)任審計]    2005年,根據(jù)市經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議確定的任務(wù),市審計局對19戶市管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、11戶市管黨政機關(guān)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計。各區(qū)縣審計局對27戶區(qū)縣管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進行了經(jīng)濟責(zé)任審計,對231個單位的268名處級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進行了任期或離任經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計,為組織部門考核評價黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員工作業(yè)績提供了參考依據(jù),同時也為紀檢部門制定廉政規(guī)范提供了參考依據(jù)。市審計局還開展了本市部門(單位)內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定的調(diào)研起草工作,參與制定《關(guān)于實施上海市市管國有企業(yè)國有資產(chǎn)重大損失領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究試行辦法》。
[重點建設(shè)項目審計]   2005年,全市審計機關(guān)共審計建設(shè)項目190個,審計項目投資總額673億元,核減工程款10.81億元。市審計局對市重大工程建設(shè)項目、市財政性資金建設(shè)項目進行竣工決算審計,對洋山深水港、世博會等特大型建設(shè)項目進行跟蹤審計。各區(qū)縣審計局結(jié)合本地實際,重點抓好財力投資建設(shè)項目概預(yù)算審計和竣工決算審計。通過審計,促進建設(shè)單位加強投資管理,提高資金使用效益,促進地區(qū)建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。
[專項審計調(diào)查]    2005年,全市審計機關(guān)共完成專項審計調(diào)查項目68個,調(diào)查單位620家。市審計局重點抓好社會救助資金使用管理情況、農(nóng)村衛(wèi)生資金籌集使用情況、重點水污染排放企業(yè)污染監(jiān)控效果情況、出租車企業(yè)經(jīng)營成本及財務(wù)狀況、本市高速公路多元化投資項目實施情況、本市水資源管理和開采情況等審計調(diào)查,提出了加強宏觀管理、完善改革措施、提高資金使用效果等意見和建議。
[審計整改]    全市審計機關(guān)強化對審計整改情況的跟蹤檢查,督促落實整改,以確保審計監(jiān)督取得實效。根據(jù)市人大常委會、市政府的要求,市審計局對本級預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的糾正和整改情況進行了全面檢查,促進審計整改的落實。市十二屆人大常委會第60次主任(擴大)會議聽取和審議了《關(guān)于審計整改工作情況的報告》,對市政府和市審計局為督促審計整改所作的工作予以充分肯定。
[內(nèi)部審計工作指導(dǎo)]   2005年,全市審計機關(guān)加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。市審計局會同市國資委等部門,組織開展對93戶單位內(nèi)部審計情況調(diào)查,分析內(nèi)部審計工作現(xiàn)狀和存在的問題,研究提出對策建議。全市內(nèi)部審計機構(gòu)圍繞本部門、本單位的中心工作,加大財務(wù)收支審計力度,積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計和投資項目審計,探索開展內(nèi)部控制制度評審和經(jīng)濟效益審計,全年共完成內(nèi)部審計項目27007個,查出損失浪費金額3.88億元,提出建議被采納1.65萬條,已糾正違規(guī)金額6.06億元,促進增收節(jié)支11.57億元。截至2005年底,全市共有內(nèi)部審計機構(gòu)1266個,其中獨立機構(gòu)609個,合署辦公機構(gòu)657個;共有內(nèi)部審計人員4132人,其中專職人員1604人,兼職人員2528人。


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